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发票怎么取消审核?已审核的凭证怎么取消

发布日期:2022-11-19 23:20:09 已有14305人浏览并咨询

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金蝶k3应收票据取消审核需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行,如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽,如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

如果关联了费用发票kis旗舰版的话,要先取消关联,如果使用了应收应付模块,并且该发票在应收应付模块下已经核销或部分核销的情况下,需要将相应的核销记录取消发票如果已经审核的话要先反审核。

金蝶k3介绍金蝶K3是一款ERP软件,ERP系统集供应链管理,财务管理,人力资源管理,客户关系管理,办公自动化,商业分析,移动商务,集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人,财,物,产,供,销科学完整的管理体系。

已审核的凭证怎么取消

取消已经审核的凭证需要用审核人的用户登录软件进行凭证弃审的操作,有以下两种方法:1、在【总账】-【填制凭证】界面,找到已经审核的凭证,点击表头【弃审】按钮;2、在【总账】-【凭证管理】中,查询条件选择需要弃审的凭证,在查询结果中点击【弃审】按钮。取消审核和取消签字和正常审核、签字的过程基本一致,只不取消审核和签字点击的是取消按钮,而审核和签字是点击审核、签字按钮,过程是一致的。

怎么取消审核凭证

进入财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。如果是跨月的凭证取消审核,还行执行反结账,反过账,才可以按上述步骤取消审核记账凭证的。

温馨提示:以上内容仅供参考。

应答时间:2022-02-10,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

ERP发票怎么弃审

隔月就不能作废,只能红冲了,再重开。用票单位和个人开具发票发生填错、误填等需要重新开具发票的,可在原发票上注明“作废”字样后,重新开具发票;开具发票后,如果发生销货退回而开红字发票的,必须收回原发票,并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证;发生销售折让的,在收回原开发票,并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。

开具专用发票填写有误,应当另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字;如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。

补充: 如果开出发票双方均没入帐,可以将此票作废处理;如开票方已入帐,要凭客户在当地开具通知单可开负数发票冲销,再开具正确发票就可以了。弃审如下:1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

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