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勾选了不能抵扣的发票怎么办?申报了不得抵扣的进项税票怎么办

发布日期:2022-11-22 13:42:01 已有7573人浏览并咨询

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收到不能抵扣的增值税专票主要有以下几种情况来分别处理: 一、企业取得不能抵扣的专用发票,不认证,不抵扣,视作普通发票处理。 借:管理费用或库存商品等, 贷:银行存款等, 这种方法的好处是,简单便捷,但一定会形成滞留票,滞留票是指销售方已开出,并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。

滞留票是税务机关专用发票监管的重点,存在滞留票的企业很容易引起税务机构的检查。

最终,企业就滞留票产生的原因做出报告说明。 二、企业取得不能抵扣的专用发票,只认证,不抵扣。作为待抵扣进项税额进行账务处理及纳税申报。 借:原材料等, 应交税费—待抵扣进项税额, 贷:银行存款等, 待抵扣进项税额作为认证后的专用发票的暂挂科目,核算已经认证,但尚未抵扣的专用发票。

在一定程度上减少了滞留票的风险。但是,既然企业已经确定对应的进项不能抵扣,通过待抵扣进项税额科目过渡,也只是暂时性的处理。于是就有下面的处理。

三、企业取得不能抵扣的专用发票,先认证,后抵扣,再转出。按照进项税额转出的流程进行处理。 收到发票时: 借:原材料等 应交税费—待抵扣进项税额, 贷:银行存款等, 2、认证并抵扣, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应交税费—待抵扣进项税额, 3、进项转出, 借:原材料等, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。

申报了不得抵扣的进项税票怎么办?

2016年36号文件:营业税改征增值税试点实施办法第二十七条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。

纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

(二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。(四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。(五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。(六)购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。(七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。

本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。对于不能抵扣的进项税要做进项税转出处理,你已经申报了不得抵扣的进项税发票可以采取以下两种方法:更正增值税申报表,补缴纳增值税及附加税费同时有滞纳金。在下一期增值税申报时对不得抵扣的进项税做转出处理。

增值税勾选平台发票不抵扣怎么删除

将勾选状态设置为已勾选,并对发票代码、发票号码、勾选日期范围以及销方税号进行设置,点击“查询”按钮,即可得到符合筛选条件的已勾选的发票查询结果。在勾选列,将勾选的对勾去掉,点击“提交”按钮就可实现对前次勾选操作的回退处理;确认信息无误点击“确定”按钮,保存修改。

数据提交成功,提示此时,在操作中去掉对勾的发票状态就变为发票不抵扣未勾选状态,可进行重新勾选。

抵扣勾选未抵扣的发票怎么打印

登录发票核对平台,点击扣款复选框。然后单击“发票不可扣除”复选框。

选择发票开始日期并单击提交。

页面弹出发票选择,检查未扣除的发票。如果提交成功,单击OK。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的营业凭证。

它是会计核算的原始依据,也是审计和税务机关执法检查的重要依据。收据是收据和付款的证明。发票只能证明业务的发生,不能证明付款是否收到和支付。

发票是卖方在经济活动中向买方出具的文本,包括向买方提供的产品或服务的名称、质量和约定价格。发票除预付款外,还必须具备从买方到卖方按约定条款付款的要素,必须包含日期和数量,是会计核算的重要证据。按照中国会计制度有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。

政府部门收费凭证、征费各期和不同收费征费项目名称不一样,但统称为行政企业收费收费单。为了内部审计的目的,每个发票必须有一个唯一的分类编号,以防止重复或不同的发票提交成功后,输入确认签名和签名。

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